2017年10月24日,公司組織召開了財務基礎管理提升工作專題會。會議由公司總會計師程書權主持,紀檢監察部、審計部、人力資源部相關負責人出席會議,資產財務部全體在京財務人員參加了會議。
會議首先由公司資產財務部主任張寶軍傳達了集團公司財務基礎管理提升工作會的會議精神,重點傳達了集團黨組成員、總會計師楊亞《在財務基礎管理提升工作專題會上的講話提綱》、集團黨組成員、紀檢組長龍飛關于《進一步提升財務基礎管理水平 努力構建“不能腐”的體制機制》的報告、集團資產財務部主任何紅心關于《補短板 強基礎 防風險 持續提升財務基礎管理水平》的報告,集中強調了提升財務基礎管理水平的重要性,要求財務人員應當繼續提高政治認識、加強職業修養、提升管理能力。
隨后,資產財務部通報了公司財務基礎工作存在的問題和改進措施,具體包括三方面內容:檢查工作中發現存在的財務基礎管理問題情況;監督檢查工作中發現的財務基礎管理問題整改情況;公司提升財務基礎管理工作的具體措施。紀檢監察部通報了公司境外專項檢查中發現財務管理存在的問題及問責情況,通過列舉負面清單的形式,警示境內外財務人員,避免類似問題的再次發生。審計部和人力資源部也就相關問題進行了討論和交流。
最后,程總在集團會議精神的基礎上,結合公司實際情況,對財務管理工作提出七點要求:及時修訂和完善公司及境外相關的財務制度,扎緊制度的籠子;加大宣傳和貫徹落實各項規章制度的力度;財務人員要切實負起審核監督責任,做到真審核、早提醒、勤匯報;處理好服務和監督的關系,在為各部門提供優質高效服務的同時,還要履行好監督職責,兩者不應成為矛盾關系;財務人員要加強公司業務、財務專業知識和相關法律法規學習,掌握應用新技術,提高履職能力;加強與相關部門的交流溝通,建立有效工作聯系機制,對各項審計、專項檢查中發現的問題,要及時掌握和落實整改;加強監督檢查和內部責任追究力度?!举Y產財務部 王凡予供稿】
責任編輯:李蘊華